Здравейте,
Имам издаден INVOICE към словашка фирма регистрирана по ДДС. Инвойсът е за услуга (конференция) извършена на територията на страната (България). Българската фирма е рег. по ДДС  и  инвойсът е издаден без да бъде начислено ДДС. Правилно ли е издаден инвойсът или е необходимо да се начисле 9% ДДС , тъй като фирмата от която е пуснат е в сферата на туристическите услуги? 
Здравейте,
Трябва да коригирам подадено уведомление по чл.62,ал.5. Подадено е с грешна длъжност. Мога ли да направя корекцията за стар период (10 месеца назад).
Благодаря предварително.
С какви документи се ходи в НАП ? Благодаря  :)
Здравейте,
Искам да Ви попитам , как мога да подам Д6 с код корекция , когато става въпрос за коригиране на Данък по чл.42 и чл.49.ал.5 от ЗДДФЛ. Корекцията, която трябва да направя на данъкът ми  е в намаление. Сгрешените Д6 са 2 бр. и те са за м.08 и м.09.
Моля за отговор :)